|
Faktúra |
74/2015
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Raabe,s.r.o |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
73/2015
|
Repasovaná náplň
|
22,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Peter Straňák PROFI-SERVIS |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
72/2015
|
služby - mech. váha, overenie, kontr.prehliadka
|
72,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
SEDIF-Jozef Dilhof |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
71/2015
|
Kuchynský riad
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kľačany |
|
|
|
20.04.2015 |
|
Faktúra |
70/2015
|
mobil zš
|
5,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
69/2015
|
Mobil mš
|
20,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
98/2015
|
Pevné linky zš, mš a internet mš
|
44,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
100/2015
|
čistiace prostriedky
|
19,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
67/2015
|
Hygienické prostriedky
|
19,08 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
15.04.2015 |
|
Faktúra |
117/2015
|
mobil zš
|
0,35 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
17.07.2015 |
|
Zmluva |
č.1
|
Zmluva o prenájme telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
OFK Kľačany |
OFK Kľačany |
p. Cibulka |
|
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
129/2015
|
PVC - podlahová krytina
|
169,18 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Interier Invest, s.r.o., Košice |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
128/2015
|
mobil zš
|
5,93 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
127/2015
|
Mobil šj
|
1,25 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
126/2015
|
Mobil mš
|
21,86 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
17.08.2015 |
|
Faktúra |
125/2015
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
252,10 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
METRO Cash Carry SR s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
13.08.2015 |
|
Faktúra |
124/2015
|
mobil zš
|
30,99 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telekom,a.s |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
12.08.2015 |
|
Faktúra |
123/2015
|
Spotreba plynu 08/2015 zš
|
879,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
04.08.2015 |
|
Faktúra |
122/2015
|
Spotreba plynu 08/2015 mš
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
04.08.2015 |
|
Faktúra |
121/2015
|
spotreba elektrickej energie 082015
|
361,07 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s materskou školou Kľačany |
|
|
|
04.08.2015 |